Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0056/19 MAGNA ENERGIA a.s. 13.3.2019 75,29 EUR s DPH
DFB0062/19 REMA-Remeň Štefan 19.3.2019 257,20 EUR s DPH
DFB0065/19 TORBIA, s.r.o. 25.3.2019 943,09 EUR s DPH
DFB0064/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 21.3.2019 19,51 EUR s DPH
DFB0063/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 10.3.2019 78,16 EUR s DPH
DFB0057/19 Stredosl.vodáren.spoloč. 13.3.2019 15,95 EUR s DPH
DFB0058/19 Stredosl.vodáren.spoloč. 13.3.2019 82,01 EUR s DPH
DFB0059/19 Slov.autobusová doprava Prievidza 14.3.2019 180,00 EUR s DPH
DFB0060/19 T-613, s.r.o. 18.3.2019 1 249,22 EUR s DPH
DFB0061/19 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku 20.3.2019 615,22 EUR s DPH
DFB0054/19 REMA-Remeň Štefan 12.3.2019 344,81 EUR s DPH
DFB0051/19 ORANGE Slovensko a.s. 11.3.2019 11,50 EUR s DPH
DFB0049/19 ORANGE Slovensko a.s. 11.3.2019 30,90 EUR s DPH
DFB0050/19 ORANGE Slovensko a.s. 11.3.2019 17,06 EUR s DPH
DFB0046/19 ORANGE Slovensko a.s. 11.3.2019 20,00 EUR s DPH
DFB0047/19 ORANGE Slovensko a.s. 11.3.2019 18,50 EUR s DPH
DFB0048/19 ORANGE Slovensko a.s. 11.3.2019 55,49 EUR s DPH
DFB0042/19 Stredosl.vodáren.spoloč. 7.3.2019 302,65 EUR s DPH
DFB0039/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 28.2.2019 68,21 EUR s DPH
DFB0041/19 SLOVAK Telekom, a.s. 6.3.2019 220,22 EUR s DPH