Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0157/17 Ďurina Marian DERKO 23.5.2017 31,80 EUR s DPH
DFB0161/17 REMA-Remeň Štefan 31.5.2017 283,32 EUR s DPH
DFB0162/17 SLOVAK Telekom, a.s. 31.5.2017 12,38 EUR s DPH
DFB0151/17 REMA-Remeň Štefan 23.5.2017 369,18 EUR s DPH
DFB0154/17 Deratizácia F.Ďurina 23.5.2017 60,00 EUR s DPH
DFB0152/17 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 23.5.2017 98,05 EUR s DPH
DFB0150/17 Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko 22.5.2017 705,86 EUR s DPH
DFB0137/17 SLOVAK Telekom, a.s. 10.5.2017 192,52 EUR s DPH
DFB0141/17 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 15.5.2017 23,93 EUR s DPH
DFB0149/17 ORANGE Slovensko a.s. 17.5.2017 33,80 EUR s DPH
DFB0148/17 ORANGE Slovensko a.s. 17.5.2017 31,20 EUR s DPH
DFB0147/17 ORANGE Slovensko a.s. 17.5.2017 60,36 EUR s DPH
DFB0145/17 ORANGE Slovensko a.s. 17.5.2017 19,30 EUR s DPH
DFB0143/17 ORANGE Slovensko a.s. 17.5.2017 15,05 EUR s DPH
DFB0144/17 ORANGE Slovensko a.s. 17.5.2017 14,99 EUR s DPH
DFB0146/17 ORANGE Slovensko a.s. 17.5.2017 22,00 EUR s DPH
DFB0136/17 T-613, s.r.o. 10.5.2017 627,95 EUR s DPH
DFB0139/17 CORA združ.fyz.osôb 11.5.2017 173,53 EUR s DPH
DFB0132/17 MAGNA ENERGIA a.s. 3.5.2017 47,29 EUR s DPH
DFB0138/17 T-613, s.r.o. 10.5.2017 54,86 EUR s DPH