Faktúra DFB0007/14
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
fakturujeme Vám na základe objednávky č. 12014 zo dňa 14.1.2014 nákup toneru do kopírky pre DSS | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,40 EUR |