Faktúra DFB0025/14
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 42014 zdravotnícky materiál pre DSS | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 443,66 EUR |