Faktúra DFB0655/25

Faktúra doručená: 7.1.2026
Číslo zmluvy: 012025

Dodávateľ
SLOVAK Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
Viničná ulica 679/17
971 01 Prievidza
IČO: 35653655

ceny sú vrátane DPH
Pevná linka DSS 12/25
Názov položky
Pevná linka DSS 12/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,44 EUR