Faktúra DFB0119/14
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 0332014 kontrolu a opravu has.prístrojov v DSS a DP H-CSP. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 167,96 EUR |