Faktúra DFB0302/13
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Na základe zmluvy Vám fakturujeme za dodávku plynu pre DSS (vyúčtovanie - 1.1.2013-18.10.2013) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -176,31 EUR |