Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0302/18 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 12.11.2018 85,37 EUR s DPH
DFB0303/18 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 12.11.2018 17,97 EUR s DPH
DFB0301/18 ORANGE Slovensko a.s. 9.11.2018 15,00 EUR s DPH
DFB0293/18 MAGNA ENERGIA a.s. 9.11.2018 53,01 EUR s DPH
DFB0294/18 MAGNA ENERGIA a.s. 9.11.2018 61,72 EUR s DPH
DFB0296/18 ORANGE Slovensko a.s. 9.11.2018 26,00 EUR s DPH
DFB0297/18 ORANGE Slovensko a.s. 9.11.2018 76,82 EUR s DPH
DFB0298/18 ORANGE Slovensko a.s. 9.11.2018 24,82 EUR s DPH
DFB0299/18 ORANGE Slovensko a.s. 9.11.2018 16,00 EUR s DPH
DFB0300/18 ORANGE Slovensko a.s. 9.11.2018 36,49 EUR s DPH
DFB0292/18 Stredosl.vodáren.spoloč. 8.11.2018 94,15 EUR s DPH
DFB0295/18 ORANGE Slovensko a.s. 9.11.2018 31,00 EUR s DPH
DFB0291/18 Stredosl.vodáren.spoloč. 8.11.2018 210,42 EUR s DPH
DFB0286/18 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 31.10.2018 21,50 EUR s DPH
DFB0287/18 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 31.10.2018 84,57 EUR s DPH
DFB0288/18 SLOVAK Telekom, a.s. 7.11.2018 210,07 EUR s DPH
DFB0289/18 REMA-Remeň Štefan 8.11.2018 205,43 EUR s DPH
DFB0290/18 SLOVAK Telekom, a.s. 8.11.2018 12,86 EUR s DPH
DFB0285/18 REMA-Remeň Štefan 31.10.2018 554,89 EUR s DPH
DFB0283/18 REMA-Remeň Štefan 29.10.2018 278,83 EUR s DPH