Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0048/14
|
MASIARSTVO U BORKU |
20.2.2014 |
543,06 EUR s DPH |
DFB0049/14
|
Remeň Štefan- REMA |
21.2.2014 |
533,86 EUR s DPH |
DFB0054/14
|
T-613 , s.r.o. |
28.2.2014 |
1 042,02 EUR s DPH |
DFB0090/14
|
Slovak Telecom a.s. |
31.3.2014 |
14,78 EUR s DPH |
DFB0081/14
|
CORA-združ.fyz.osôb |
19.3.2014 |
89,11 EUR s DPH |
DFB0087/14
|
Deratizácia F.Ďurina |
31.3.2014 |
96,00 EUR s DPH |
DFB0089/14
|
CERTUS P. Svitok - SDI |
31.3.2014 |
72,24 EUR s DPH |
DFB0063/14
|
TORBIA, s.r.o. |
5.3.2014 |
365,33 EUR s DPH |
DFB0062/14
|
Slovenský plyn.priemysel |
3.3.2014 |
798,00 EUR s DPH |
DFB0064/14
|
Slovak Telecom a.s. |
7.3.2014 |
179,71 EUR s DPH |
DFB0053/14
|
Remeň Štefan- REMA |
28.2.2014 |
211,42 EUR s DPH |
DFB0060/14
|
Slovenský plyn.priemysel |
3.3.2014 |
3 636,00 EUR s DPH |
DFB0061/14
|
Slovenský plyn.priemysel |
3.3.2014 |
698,00 EUR s DPH |
DFB0047/14
|
T-613 , s.r.o. |
14.2.2014 |
373,30 EUR s DPH |
DFB0076/14
|
SAD Prievidza |
18.3.2014 |
160,00 EUR s DPH |
DFB0075/14
|
ALLMARK-Kolenčík |
17.3.2014 |
26,40 EUR s DPH |
DFB0073/14
|
OSP, a.s. |
14.3.2014 |
179,48 EUR s DPH |
DFB0067/14
|
Orange Slovensko a.s. |
10.3.2014 |
29,99 EUR s DPH |
DFB0068/14
|
Orange Slovensko a.s. |
10.3.2014 |
32,22 EUR s DPH |
DFB0069/14
|
Orange Slovensko a.s. |
10.3.2014 |
105,43 EUR s DPH |