Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0217/19 ORANGE Slovensko a.s. 8.8.2019 18,70 EUR s DPH
DFB0218/19 ORANGE Slovensko a.s. 8.8.2019 55,49 EUR s DPH
DFB0219/19 ORANGE Slovensko a.s. 8.8.2019 31,57 EUR s DPH
DFB0221/19 ORANGE Slovensko a.s. 8.8.2019 11,56 EUR s DPH
DFB0220/19 ORANGE Slovensko a.s. 8.8.2019 18,82 EUR s DPH
DFB0216/19 ORANGE Slovensko a.s. 8.8.2019 20,00 EUR s DPH
DFB0222/19 MAGNA ENERGIA a.s. 12.8.2019 11,09 EUR s DPH
DFB0223/19 MAGNA ENERGIA a.s. 12.8.2019 32,08 EUR s DPH
DFB0214/19 SLOVAK Telekom, a.s. 8.8.2019 220,84 EUR s DPH
DFB0215/19 REMA-Remeň Štefan 8.8.2019 396,26 EUR s DPH
DFB0212/19 SLOVAK Telekom, a.s. 8.8.2019 12,38 EUR s DPH
DFB0213/19 Stredosl.vodáren.spoloč. 8.8.2019 268,07 EUR s DPH
DFB0231/19 INMEDIA, spol. s r.o. 16.8.2019 140,14 EUR s DPH
DFB0230/19 INMEDIA, spol. s r.o. 16.8.2019 69,17 EUR s DPH
DFB0229/19 TORBIA, s.r.o. 16.8.2019 868,64 EUR s DPH
DFB0228/19 T-613, s.r.o. 16.8.2019 885,98 EUR s DPH
DFB0224/19 RENO-MAL.MAJZLAN 16.8.2019 1 498,40 EUR s DPH
DFB0226/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 16.8.2019 98,89 EUR s DPH
DFB0225/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 16.8.2019 22,74 EUR s DPH
DFB0207/19 Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. 9.8.2019 20,03 EUR s DPH