Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0097/15 CORA-združ.fyz.osôb 9.4.2015 121,21 EUR s DPH
DFB0088/15 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. 31.3.2015 139,74 EUR s DPH
DFB0079/15 Ľubomír Kontra - NAY elektronic 26.3.2015 249,00 EUR s DPH
DFB0080/15 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. 27.3.2015 99,68 EUR s DPH
DFB0081/15 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. 27.3.2015 18,02 EUR s DPH
DFB0082/15 Alexander Antol - Alexanderservis 27.3.2015 684,00 EUR s DPH
DFB0083/15 Slovak Telecom a.s. 27.3.2015 14,78 EUR s DPH
DFB0084/15 Alexander Antol - Alexanderservis 31.3.2015 465,60 EUR s DPH
DFB0085/15 MASIARSTVO U BORKU 31.3.2015 620,77 EUR s DPH
DFB0086/15 Remeň Štefan- REMA 31.3.2015 642,98 EUR s DPH
DFB0087/15 T-613 , s.r.o. 31.3.2015 1 729,25 EUR s DPH
DFB0073/15 Remeň Štefan- REMA 12.3.2015 540,86 EUR s DPH
DFB0074/15 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. 16.3.2015 25,15 EUR s DPH
DFB0075/15 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. 16.3.2015 123,67 EUR s DPH
DFB0076/15 ELEKTROSERVIS-P.Pavlíček 17.3.2015 179,90 EUR s DPH
DFB0077/15 MASIARSTVO U BORKU 19.3.2015 878,22 EUR s DPH
DFB0078/15 T-613 , s.r.o. 23.3.2015 601,44 EUR s DPH
DFB0065/15 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s 5.3.2015 285,01 EUR s DPH
DFB0066/15 Slovak Telecom a.s. 9.3.2015 170,16 EUR s DPH
DFB0056/15 Orange Slovensko a.s. 2.3.2015 25,62 EUR s DPH